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让孩子不发烧,不咳嗽,不积食(专门教父母用食疗和心理学方法对症调理孩子常见病的书)
★中国首本专门教父母用食疗和心理学方法对症调理孩子常见病的书。 ★中国首本把孩子发烧、咳嗽、积食各个阶段的病因和症状讲得如此通俗、清晰,让一点医学知识都没有的家长都能明白的儿童健康书。 ★孩子生病了,什么时候该自己调理,用什么简单、安全的方法调理,什么时候该送医院?如何让孩子疾病不再复发?《让孩子不发烧、不咳嗽、不积食》里讲得清清楚楚,家长只需照方调理或举一反三即可。 ★家有《让孩子不发烧、不咳嗽、不积食》,孩子身体一有风吹草动,父母心里就会有底,不再担心孩子受罪,求己求医皆有自信和良策。
族长的秋天
《族长的秋天》被誉为近五十年来所有语种里最伟大的小说,代表了诺贝尔文学奖得主加西亚·马尔克斯最高的文学水准。它运用丰富万千的意象、光怪陆离的素材、史诗般磅礴的格局,讲述了一个独裁者无所不能却孤独落寞的一生。是马尔克斯将魔幻现实主义发挥到极致的巨作,也体现了他在诗歌、音乐、文学等方面的艺术素养。本书又是马尔克斯倾注最多情感的内心告白,融入了他个人对孤独的深沉感受:族长的孤独,正是在名望光环下马尔克斯孤独内心的写照。马尔克斯挖掘人类存在的最黑暗深处,并深刻地反应在他自己的灵魂上。
龙与少年游:江南随笔精选

重磅好书

《教父》三部曲(正版全译本) 九项奥斯卡大奖 男人的圣经,是智慧的总和,是一切问题的答案 马里奥普佐著
◆2014年全译本,一字未删,完整典藏。◆包括《教父》《教父II:西西里人》《教父III:很后的教父》。◆轰动整个美国出版业的头号畅销书,出版两年内销量迅猛破两千万册,成为出版目前靠前的奇迹。◆《教父》是男人的圣经,是智慧的总和,是一切问题的答案。◆同名电影《教父》三部曲被誉为历史记录伟大的电影,获得九项奥斯卡大奖。◆据新闻晨报》2012年2月17日的报道,早在1985年,就比绝大多数中国观众更早地观摩了电影《教父》。◆“教父”被评为“影历史记录伟大的角色”。◆参与了三部《教父》电影剧本创作的普佐则两次获得奥斯卡很好编剧奖。◆教父的世界里,友谊,是通行的货币;忠诚,是优选的礼物;缄默,是专享的规则。他藐视一切价值,不给警告,不虚张声势,不留余地。教父,就是自己的上帝。
郭敬明十年散文全集三部曲(愿风裁尘,守岁白驹,怀石逾沙)
《愿风裁尘》《守岁白驹》《怀石逾沙》为郭敬明十年心路历程投影散文集,集合了郭敬明从2004年—2014年以来创作的所有散文,以及《爱与痛的边缘》《左手倒影,右手年华》中的精华作品。经过郭敬明的亲手修编、增补,既是作者本人的心灵投影,也是一个年代的回忆,是追寻郭敬明青春脚步时不能错过的作品。
云中歌(全3册):《云中歌1:绿罗裙》+《云中歌2:浮生梦》+《云中歌3:忆流年》
1、2014年*热古装剧,网络人气爆棚,于正工作室出品,angelababy杨颖、杜淳、陆毅、陈晓、杨蓉等一线影视明星主演,定档于2014年暑假档(6月30日)在江苏卫视、浙江卫视、上海东方卫视、深圳卫视等四大卫视同步开播。2、*具价值品牌作家桐华2014年大爆发,经典作品《大漠谣》《云中歌》影视剧接连上档,新作下半年面市。3、桐华古言代表作,一部感动百万读者的言情经典。4、新版全面升级,内容修订,精装典藏,附赠**剧照。
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1假账与反假账
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贺志东 著   2015年05月  电子工业出版社

本书依据企业会计准则、内控体系等很新的法律法规,对各种非法假账手法予以曝光,全面、透彻地分析了各种反假账技法,有助于查处、打击各种经济违法乱纪和财务造假行为。本书共15章,从企业财务造假的主要特征、查账反假技法入手,详细介绍了企业在经济凭证、资产、负债、所有者权益和财务报告等方面的假账与反假账。本书具有高度的操作性和实用性,案例丰富、具体,资料详尽,条理清晰,查阅方便,可供全国广大审计人员、公司领导、财会人员及其相关人员使用。

购买 收藏 45.80元 (7.9折)定价:¥58.00
2审计案例精析:揭开财报背后的秘密
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张景山 编著 著作   2015年09月  中国市场出版社

立足于我国审计工作实际,列举了21个典型案例。 涉及:审计业务承接和审计规划、购销业务审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、损益形成与利润分配循环审计、货币资金审计、期初余额审计、期后事项与审计报告、经济责任审计、审计法律责任与审计质量控制等。 每个案例均介绍了被审计单位存在的舞弊形态及其发现、查证技术,着重分析审计调整过程,突出审计过程的关键环节。 各案例既相互独立,又在整体上具有系统性的特点。
本书深入浅出,通俗易懂。可作为高等院校会计学专业特色教材,也可供在职财务工作者培训及自学者参考使用。

购买 收藏 32.80元 (6.7折)定价:¥49.00
3建设项目审计操作案例分析(1)
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中天恒建设项目审计编写组 著   2015年03月  中国市场出版社

 本书是中天恒建设项审计实践的全面总结,集一批资历审计专业人员多年审计实践经验和建设方、施工方工程项目管理者丰富的管理实战案例之大成,对建设项目投资立项、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收、财务管理、后评价、内部控制、征地拆迁等建设项目审计实务,以审计案例分析的形式,从操作实务层面上进行全面的解析,具有较强的实用性、可操作性和可借鉴价值。

购买 收藏 36.90元 (6.7折)定价:¥55.00
4农村合作金融审计理论与案例
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周高雄 主编 著作   2015年05月  中国金融出版社

当前,部分农村合作金融机构由于重发展、轻监督、审计监督缺位等原因导致风险不断积聚。与**的商业银行相比,农村合作金融机构整体上审计观念不强、审计行为不规范、审计技术与方法落后、审计专业人才缺失,审计工作效率和质量不高,审计的发展相对滞后。为了进一步规范农村合作金融机构的审计工作,本书分为理论和案例两篇,从理论到实务,从架构到内容,都立足于农村合作金融机构的实际。理论篇依据审计基本理论,与农村合作金融机构的实践相结合,总结了一套适用于农村合作金融机构的审计理论体系;案例篇将丰富的审计实践成果进行加工处理,以具体、生动的案例形式呈现出来,帮助读者掌握审计实务工作的技巧,力求为农村合作金融机构及其审计人员提供全面、专业、实用的学习培训用书。 提升审计工作的质量与效能,加强审计专业人才的队伍建设,提升其在审计方面的理论与实践水平,《农村合作金融审计理论与案例》一书应时而生。

购买 收藏 41.50元 (8.3折)定价:¥50.00
5审计人员实战手册
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王淑敏 编著 著作   2015年02月  中国电力出版社

王淑敏编著的《审计人员实战手册》从工作目标、工作事项、工作细化执行三个层面,对企业内部审计人员的各项工作,包括内部审计人员履职情况自检及问题纠正、内部审计机构的组建、编制审计计划及下达审计通知书、获取审计证据及编制审计工作底稿、出具审计报告、审计抽样、内部控制审计、经营管理活动审计、信息系统审计、舞弊行为审计、内部审计质量控制审查与评价、对外部审计的协调评价共12大维度进行了详细论述,并提供了配套的制度文书和工具表单,充分体现了本书的实务性、操作性、工具性等特点。
本书适合企业内部审计人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员、高等院校审计专业师生阅读和使用。

购买 收藏 24.30元 (7.4折)定价:¥32.80
6企业会计审计规范工具手册
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法律出版社法规中心 编 著作   2015年05月  法律出版社

为方便从业人员、学生检索企业财务方面的法规、规范性文件,特组织编辑出版这本书。本书分为企业内部控制、财务、会计和审计共四大部分,主要收录的内容有:《企业内部控制配套指引》、《小企业会计准则》、《企业会计准则》的基本准则及41项文件、《企业会计准则解释》共6个文件、《内部会计控制规范》共7个文件、《*国注册会计师审计准则》共38项、《*国注册会计师审计准则问题解答》共13个文件、《*国内部审计准则》共22个文件。所有文本争取做到编排规范、内容准确。

购买 收藏 72.20元 (8.2折)定价:¥88.00
7企业能源审计与节能规划
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郭世宏 著 著作   2015年06月  知识产权出版社

企业能源审计是政府部门进行能源管理的重要手段之一。《企业能源审计与节能规划》作者郭世宏是*国西部一些重点企业进行能源审计工作的直接参与者之一。为了适应我国能源安全的战略要求,让更多的人了解能源审计极其重要的战略意义,尤其是让初接触能源工作、特别是从事能源审计工作的同志迅速增强上手能力,作者特以两个重点耗能行业――焦化行业和水泥行业的能源审计为例,将能源审计报告及其配套的节能规划产生的过程及结果整理出版呈献给大家。

购买 收藏 35.60元 (7.9折)定价:¥45.00
8顾客导向型政府绩效审计制度改进与实现途径
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聂萍 著 著作   2015年10月  中国人民大学出版社

本书试图以制度变迁理论为依据,结合“服务型”政府职能转变的背景,研究政府绩效审计的制度变迁机理和在此指导下的技术改进途径,并以此为契机构建以满足顾客需求为导向的政府绩效审计模式与审计评价标准。

购买 收藏 26.80元 (7.1折)定价:¥37.80
9审计实训(第4版十二五职业教育国家规划教材)
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张志和 著作   2015年02月  高等教育出版社

购买 收藏 20.80元 (8.4折)定价:¥24.80
10投资学
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(美)迈克 G.麦克米伦(Michael G. McMillan) 等 著;王晋忠 译   2015年05月  机械工业出版社

投资成功需要同时具备有关市场、产业、公司和证券的深而广的知识。投资专业人士必须具备对金融市场的广泛理解,从而能够去判断机会和风险。他们也必须有评估行业详情和私人企业的能力,从而完美地做出有关个人控股的判断。在今天这个波动的市场和不确定的优选经济中,作为CFA协会投资系列的一部分内容,迈G.麦米伦、杰拉尔德E.平托、温迪L.皮里、格哈德·范·德·文特尔编著的《投资学》已被专门设计用来有效并高效地提供你所需要的有关管理组合的知识。
在《投资学》中,一个拥有资历投资专家和靠前商学院学者的很好团队将会提供给你在这个领域很重要问题的完整知识覆盖。
和一些已经成为和在心里有望成为金融分析师的人一起写的这本书,将会帮助你理解专业的资金管理技术。

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11内审人员易犯的55个错误
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么秀杰 编著   2015年04月  中国电力出版社

么秀杰主编的《内审人员易犯的55个错误》首先对企业内部审计的独立性、内部审计机构的设置、内部审计对象与目标、审计证据获取与处理、审计工作底稿的编制、企业内部审计方法进行了规范。接下来采用“错弊形式+查账思路+审计示范”的展现形式,将企业内审人员的9大审计项目,即凭证、账簿审计,货币资金审计,应收与预付账款审计、资产审计,负债审计,所有者权益审计,收入审计,成本费用审计,利润及其分配审计易犯的55个错误,进行了直观清晰、深入浅出的分析与解答,为企业内审人员及时纠正内部审计错误、正确掌握内部审计实操提供了方法与依据。
本书不仅适合企业内审工作人员,也适合对内审工作感兴趣的非专业人士。同样还适合企业咨询师、培训师、高等院校审计专业师生等相关人员阅读和使用。

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12内部控制设计与评价
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李凤鸣 主编 著作   2015年10月  复旦大学出版社

《内部控制设计与评价》分为内部控制基本理论与方法、内部环境控制设计、业务经营控制设计、业务管理控制设计、内部控制五要素评价与审计、监督评价与审计共六章,简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。

购买 收藏 28.50元 (7.3折)定价:¥39.00
13中国资本市场审计成败的案例探析
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王杏芬 编著 著作   2015年02月  西南财经大学出版社

本书立足于*近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市公司舞弊与审计等6大部分。本书不仅力求到达较高的专业深度,强调对学生的能力提升有用,对其知识巩固有用,而且提出了对相关失败案例的治理建议。

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14公司内部审计操作实务
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冯桂红,苏娟 编著 著作   2015年05月  清华大学出版社

随着社会经济管理水平的发展,审计工作变得越来越重要,审计涉及的范围也越来越广,越来越多的人开始接触审计,审计工作变得**“平民化”,好像人人都知道审计是干什么的。但事实上,审计是一项**专业的管理工作,本身又有很多类别,各类审计也各有关注重点。内部审计和注册会计师审计一样,是现代审计的重要组成部分。
本书以审计定义和审计分类等常识性内容开题,逐步引入包括内部审计的入门知识和基本理论;然后依据内部控制制度对企业内各个职能部门进行管理控制的“经络”,采用大量通俗却具有典型特征的实例,对内部审计人员的日常审计工作内容和工作方法、工作技巧等进行了全面、系统的介绍。

购买 收藏 32.40元 (6.5折)定价:¥49.80
15审计基础
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龙霞 主编 著作   2015年02月  中国经济出版社

本教材依据教育部近期新制定的《高职高专教育基础审计课程教学基本要求》、新颁布修订的《企业会计准则》、《审计准则》及相关法律制度规范要求,以注册会计师审计业务为主线,阐述了审计的定义、审计准则、职业道德与法律责任、管理层认定与审计目标、审计证据和审计工作底稿、审计重要性、审计风险和审计测试程序等基本理论知识,按照业务循环介绍了采购与付款、生产与存货、销售与收款、筹资与投资、货币资金等模块审计,很后介绍审计业务完成和审计报告的编制与出具。
本教材既可作为高职高专院校会计、审计及相关专业的教学用书,也可作为相关从业者的业务参考书。

购买 收藏 24.50元 (7.0折)定价:¥35.00
16政府审计与政府信息披露研究:基于提升国家治理能力的视角
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谢柳芳 著 著作   2015年11月  西南财经大学出版社

《政府审计与政府信息披露研究:基于提升国家治理能力的视角》由谢柳芳著

购买 收藏 37.70元 (6.5折)定价:¥58.00
17数据挖掘模式下的审计风险预警系统研究/中国书籍文库
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陈丹萍 著作   2015年09月  中国书籍出版社

信息化环境下审计方法突飞猛进,现代审计方法引入智能数据分析方式,以提高审计工作效率,降低审计风险。本书利用数据挖掘技术,建立审计风险预警系统。
陈丹萍著的《数据挖掘模式下的审计风险预警系统研究》采用数据挖掘的原理和流程对特定行业(以金融行业为例)审计风险数据进行分析,结合行业风险管理的特点,运用金融工程管理的相关成果,对行业风险进行了较为综合的定量计算和分析;提出适合于我国审计风险管理模式的DM模型,并能在风险超过一定程度自动报警,以体现审计风险预警系统的价值。同时我们运用计算结果,集合审计专家知识库显性化知识和隐性化知识的专业判断,通过一系列数据挖掘技术,很终对被审计单位的风险审计结果得出定论性结论。在研究中采用定量的方法研究审计风险,使原来模糊的概念变得清晰,并可准确度量。本书的特点就是从智能数据分析角度进行审计风险预警和管理,开辟了审计风险管理研究的新视角。

购买 收藏 53.00元 (6.8折)定价:¥78.00
18公共经济权力审计
(0条评论)
苗连琦 著 著作   2015年05月  西南财经大学出版社

本书从公共经济权力审计的理论基础到基础理论进行了初步探索和分析,包括公共经济权力的理论架构、细化、审计方法、机制构建、初步的实证探讨。本书借助于政府审计功能拓展规范权力保障权力适当运行,探索一种针对公共经济权力直接审计的崭新的思路和方法,具有一定的出版价值。

购买 收藏 50.30元 (7.4折)定价:¥68.00
19国家审计结果公告绩效及其影响因素研究
(0条评论)
靳思昌 著 著作   2015年03月  武汉大学出版社

靳思昌所著《国家审计结果公告绩效及其影响因素研究》一书移植灰色系统决策理论,从国家层面和省级层面分别评价国家审计结果公告的绩效,在此基础上,建立数理模型,进行统计分析,找出影响国家审计结果公告绩效的因素。

购买 收藏 23.50元 (7.9折)定价:¥29.80
20换"所"不换"师"式变更问题研究
(0条评论)
谢盛纹 著 著作   2015年05月  东北财经大学出版社

在我国审计市场上发生的众多审计师变更案例中,有为数不少的上市公司追随为其提供审计服务的签字注册会计师,即客户改聘的继任会计师事务所就是原签字注册会计师跳槽之后供职的“新东家”,这种“客随师走”的行为引致了换“所”不换“师”的现象。谢盛纹编著的《换所不换师式变更问题研究》针对换“所”不换“师”现象的形成机理、行为动因及经济后果进行了全面的理论分析与实证研究,并获得了不同于以往关于审计师变更问题研究的新结论,具有较高的理论价值和现实指导价值。

购买 收藏 26.60元 (7.0折)定价:¥38.00
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